一、澗西區(qū)審計(jì)局概況
(一)主要職能
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
澗西區(qū)審計(jì)局下設(shè)澗西區(qū)審計(jì)事物中心。
2、部門職責(zé)
澗西區(qū)審計(jì)局主要職責(zé)是:為全區(qū)審計(jì)工作提供服務(wù)保障。負(fù)責(zé)審計(jì)政策法規(guī)宣傳工作;承擔(dān)審計(jì)業(yè)務(wù)調(diào)研工作;負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析整理工作;承擔(dān)指導(dǎo)內(nèi)審及其他審計(jì)咨詢服務(wù)工作。
(二)澗西區(qū)審計(jì)局預(yù)算單位構(gòu)成
澗西區(qū)審計(jì)局共有編制21人,其中:行政編制7人,事業(yè)編制14人;在職職工17人,離退休人員9人。
二、澗西區(qū)審計(jì)局2020年度部門預(yù)算情況說明
(一)收入支出預(yù)算總體情況說明
澗西區(qū)審計(jì)局2020年收入286.44萬元,支出總計(jì)286.44萬元,與2019年相比,收、支總計(jì)各增加95.29萬元,增長(zhǎng)49.85%。主要原因:人員、工資增加。
(二)收入預(yù)算總體情況說明
澗西區(qū)審計(jì)局2020年收入合計(jì)286.44萬元,其中:一般公共預(yù)算收入286.44萬元; 政府性基金預(yù)算收入0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元;其他收入0萬元。
(三)支出預(yù)算總體情況說明
澗西區(qū)審計(jì)局2020年支出合計(jì)286.44萬元,其中:基本支出254.33萬元,占88.79%;項(xiàng)目支出32.11萬元,占11.21%。
(四)財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
澗西區(qū)審計(jì)局2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算286.44萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元,與 2019年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加95.29萬元,增長(zhǎng)49.85%,主要原因:人員、工資增加;政府性基金收支增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因:無。
(五)一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
澗西區(qū)審計(jì)局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為286.44萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出248.39萬元,占86.71%;國(guó)防支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出15.18萬元,占5.30%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.93萬元,占3.47%;農(nóng)林水支出0萬元,占0%;住房保障支出12.94萬元,占4.52%;
(六)一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況說明
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案〉的通知》(財(cái)預(yù)﹝2017﹞98號(hào))要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。《一般公共預(yù)算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預(yù)算安排。
(七)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
澗西區(qū)審計(jì)局2020年一般公共預(yù)算基本支出286.44萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)245.27萬元,基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)9.06萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)32.11萬元。
(八)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
澗西區(qū)審計(jì)局2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元?,說明:我單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(九)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明
澗西區(qū)審計(jì)局2020年國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元?,說明:我單位2020年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
澗西區(qū)審計(jì)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。比 2019年預(yù)算數(shù)減少0萬元,下降0%。
具體支出情況如下:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)?0萬元。主要用于0。預(yù)算數(shù)比2019年減少0萬元,下降0%,主要原因:無。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)?0萬元。其中公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)0萬元,主要用于0,比2019年減少0萬元,較上年下降0%,主要原因:0;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要用于0,比2019年減少0萬元,較上年下降0%,主要原因:無。
3、公務(wù)接待費(fèi)?0萬元,主要用于0,比2019年預(yù)算數(shù)減少0萬元,下降0%,主要原因無。
?(十一)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
澗西區(qū)審計(jì)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.06萬元,主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出,比2019年增加7.01萬元,增長(zhǎng)18.57%,主要原因:人員增加。
2、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
2019年,我部門對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金0萬元。?2020年,我部門納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為0萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元,支出項(xiàng)目共0個(gè),支出總額0萬元,其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項(xiàng)目0個(gè),支出總額0萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年期末,固定資產(chǎn)總額48.69萬元,其中,房屋建筑物0萬元,車輛0萬元。共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤車0輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
5、關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明
2020年我單位按照市財(cái)政預(yù)算公開要求,將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。
三、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)其他收入:指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
(五)項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。
(八)其他(專業(yè)性較強(qiáng)的需向社會(huì)做出說明的名詞)
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